2022年1月6日至18日,集团审计部对所属17家单位开展2021年度审计工作考核和调研工作。此次考核审计部认真筹划,以审计报告质量、审计整改和结果运用、审计部门差异化考核为重点,制订了本次考核内容,充分发挥考核指挥棒作用。同时为达到相互交流、取长补短、公平公正的目的,本次考核抽调了14名内审人员组成考核组共同参与考核。
考核过程中,考核组成员和被考核单位就如何加强审计工作管理、提升报告质量、审计人员差异化考核等进行了充分交流,各单位介绍了自身一些好的经验做法,同时对标对表,认真审视自身存在的不足,达到了共同提高的目的。为保证审计报告质量的评价公开透明,审计部创新方式,1月17日抽调了7家单位审计部负责人组成专家组,采用集中评比、统一打分、公开计分的方式,对所属单位的审计报告质量进行评比,形成最终考核结果。
本次考核结果表明,经过三年多的推动和发展,集团审计环境得到了较大改善和提高,多数单位党委高度重视审计工作,审计人才能力建设得到了提高,审计报告质量较以往有大幅提升,整改结果得到了进一步运用。
2022年,在集团党委的统一部署下,集团审计工作将继续推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系;立足审计自身建设,聚焦主责主业,依法依规履行监督职责,推动所属单位党委、审计委员会、分协管审计领导、审计部门履职尽责,为集团公司“十四五”高质量发展保驾护航!